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學位論文
從防範財務報告不實論我國公開發行公司之內部監理機制
The Internal Control Mechanism of the Listed Companies in Taiwan Based on Prevention of Financial Reporting Fraud
周琪莉(CHI-LI CHOU)
指導教授 :
廖崇宏
逢甲大學/商學院/財經法律研究所/碩士(2019年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0419895
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財務報告不實
;
內部控制制度
;
審計委員會
;
內部監理機制
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Financial Reporting Fraud
;
Internal Control
;
Audit Committee
;
Internal Control Mechanism
延伸閱讀
邱威喬(2015)。
論公開發行公司之內部監控制度
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/CYCU.2015.00098
(1992)。
公開發行公司建立內部控制與內部稽核制度實施要點
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企業內部稽核會訊
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(7),45-49。https://doi.org/10.7100/CYNPCHHH.199208.0045
張振山、蕭巧玲(2003)。
公開發行公司如何發揮內部控制與內部稽核
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內部稽核
,
(44),14-19。https://doi.org/10.7100/IA.200309.0014
周思媚(2016)。
Compensation Regulation of the Listed Companies in Taiwan from the perspective of Corporate Governance
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu201600180
周翰萱(2021)。
The Separation of Commerce and Finance and Corporate Governance of Financial Institutions in Taiwan
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU202100427
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